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        来源:市科学技术局发布时间:2022-09-16 09:54:54访问量:

        2021年度单位决算公开格式:

        智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科学技术局本级2021年度决算

           

        第一部分智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科学技术局本级概况

           一、单位主要职责

            二、单位基本情况

        第二部分2021年度单位决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            十、国有资产占用情况表

            第三部分2021年度单位决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、“三公”经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

            第一部分智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科学技术局本级概况

        一、单位主要职能

        (一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施,拟订科技发展规划,并组织实施和监督检查。

        (二)负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。

        (三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

        (四)组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享,承担实验动物出口审批和实验动物工作单位从国外进口实验动物原种登记单位指定工作。

        (五)负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化措施,指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,促进全市高新技术产业化发展,指导协调全市中小型企业技术创新工作,培育科技型中小企业,承担科技军民融合发展相关工作。

        (六)负责编制并组织实施全市科技促进农业农村发展的计划,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范,促进农村科技进步和县域创新驱动发展。

        (七)负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划,制订相关办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范,指导赣南山区开发工程建设,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

        (八)负责技术转移体系工作,制订科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,组织相关重大科技成果应用示范。

        (九)负责推进创新体系建设和科技体制改革工作,拟订科技创新政策措施,组织起草相关法律法规草案和规章并开展普法宣传,提出激励企业技术创新的政策建议,拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。

        (十)负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议,优化科技资源的配置。

        (十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关建议,组织实施相关科技人才计划,推动高端科技创新人才和创新团队建设。

        (十二)负责技术合同认定登记工作,拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全市国防科技动员工作。

        (十三)组织拟订对外科技合作与交流的措施,组织协调全市科技外事工作,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作,拟订引进国外智力规划和政策,承担重点外国专家服务工作,归口管理出国(境)培训工作,指导相关部门和县(市、区)科技合作与交流工作。

        (十四)完成市政府交办的其他任务。

            二、单位基本情况

        本单位无内设机构.

        本单位2021年年末实有人数17人,其中在职人员人17,离休人员 0 人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员25   人。

        第二部分2021年度单位决算表

           第三部分2021年度单位决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本单位2021年度收入总计23886.01万元,其中年初结转和结余1548.35万元,较2020年增加6440.88 万元,增长369.2 %;本年收入合计22337.66万元,较2020年增加6924.08万元,增长449.21 %,主要原因是:中科院赣江创新研究院领导小组办公室设在我局,财政拨付项目筹建经费由我局代为管理。项目费增加。

            本年收入的具体构成为:财政拨款收入 22337.66万元,占 100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0 %。  

        二、支出决算情况说明

        本单位2021年度支出总计23886.01万元,其中本年支出合计23886.01万元,较2020年增加6440.88 万元,增长369.2%,主要原因是:中科院赣江创新研究院领导小组办公室设在我局,财政拨付项目筹建经费由我局代为管理。项目费增加。

        年末结转和结余 0  万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

        本年支出的具体构成为:基本支出744.56万元,占 3.12 %;项目支出 23331.46万元,占 96.88%;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0万元,占  0%。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为23886.01   万元,决算数为23886.01万元,完成年初预算的100 %。其中:

        (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,原因是无一般公共服务支出。

        (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,原因是无公共安全支出。

        (三)科学技术支出年初预算数为23676.08万元,决算数为23676.08万元,完成年初预算的100 %。

        (四)社会保障和就业支出年初预算数为28.53  万元,决算数为28.53万元,完成年初预算的100 %。

        (五)卫生健康支出年初预算数为36.80 万元,决算数为36.80万元,完成年初预算的100 %。

        (六)住房保障支出年初预算数24.60  万元,决算数为24.60万元,完成年初预算的100%。

        (七)资源勘探工业信息支出年初预算数为120万元,决算数120 万元,完成年初预算的100 %

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出744.55 万元,其中:

        (一)工资福利支出351.68万元,较2020年增加81.14  万元,增长29.99 %,主要原因是:人员增加。

        (二)商品和服务支出390.94万元,较2020年增加11.49  万元,增长3.02%,主要原因是:工作任务增加。

        (三)对个人和家庭补助支出1.93万元,较2020年(减少)  16.94万元,(下降)89.77  %,主要原因是:人员变动。

        (四)资本性支出

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        0 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%,主要原因是:无此项支出。

        五、“三公”经费支出决算情况说明

        本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为18.64 万元,决算数为2.33  万元,完成预算的12.5 %,决算数较2020年(减少) 1.31 万元,(下降)  %,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为4 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)  0万元,主要原因是本单位没有因公出国(境)。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位没有因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本单位没有因公出国(境)。

        (二)公务接待费支出年初预算数为14.64 万元,决算数为2.33 万元,完成预算15.9 %,决算数较2020年(减少)1.31万元,(下降)35.9 %,全年国内公务接待22 批,累计接待211人次,其中外事接待 0 批,累计接待0 人次,主要为:根据财政要求压降公务接待费用。

        (三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,全年购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出,年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务车购置及运行维护费支出。

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2021年度机关运行经费支出390.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加11.49万元,增长3%,主要原因是:资产运行维护支出增加。

        七、政府采购支出情况说明

        本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

        八、国有资产占用情况说明。

        截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

        九、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,共有项目4个,涉及资金23010万元。

        组织对创新赣州专项资金、科技计划专项资金、科技大市场运营专项资金、中科院赣江创新研究院项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23010万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科技专项资金的使用整体上发挥了资金使用的巨大社会效益,通过项目的实施提高了单位科技创新能力,提高了研发人员的积极性、创造性,在稳定科技队伍方面发挥了重要作用,智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科技局在服务方面也得到了项目实施单位的认可。

        (二)项目支出绩效自评结果

        今年在市级部门决算中反映科技计划专项资金项目绩效自评结果。

        项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,科技计划专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是科技创新投入机制更加完善;二是创新平台取得重大突破;三是科技创新主体加快培育;四是发挥了政府资金的引导、效应作用。发现的问题及原因:根据往年我局对各类项目的抽查,有部分项目资金使用未按《智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科技计划项目任务合同书》的经费预算执行,存在实际支出与经费预算不相符的现象。由于目前项目均在执行中,所以存在问题暂不明显。下一步改进措施:加强项目资金监管,强化市县区主管部门的监管责任,确保科技专项资金按《智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端科技计划项目任务合同书》规定的用途使用。建立重大事项快速反映机制,完善动态调整机制,对无法实施和难以达到预期目标的项目,要及时予以取消或调整,收回财政资金。同时,加强项目承担单位法人责任,强化自我约束和自我规范,确保接得住、管得好。督促项目承担单位法人落实国家有关政策,强化预算审核把关,规范财务支出行为,完善内部风险防控机制,杜绝随意挤占和挪用现象,保障资金安全规范有效使用。

        第四部分名词解释

        名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

        “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

        “三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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